|
|
Faktúra |
1
|
Knihy
|
66,00 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
|
PSDOMOV |
|
Mgr. Bodorová Andrea |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
Nábytok
|
227,55 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
|
|
B2Bpartner |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
Plyn
|
480,00 |
s DPH |
9107243393
|
02.06.2025 |
|
|
SPP |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
Bezpečnostná služba
|
72,57 |
s DPH |
JSS-009241.00
|
02.06.2025 |
|
|
JABLOTRON |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Softvér
|
19,95 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
SILCON Multimedia |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
Služby
|
110,70 |
s DPH |
7/2025
|
02.06.2025 |
|
|
DIVES |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
Strava deti MŠ
|
114,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
|
|
Gastro DS |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
Elektrika
|
218,63 |
s DPH |
9410818087
|
06.06.2025 |
|
|
ZSE-energetika |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
Bezpečnostná služba
|
25,76 |
s DPH |
JSS-009241.00
|
06.06.2025 |
|
|
JABLOTRON |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
Stravovanie žiakov
|
468,70 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
|
|
Spojená škola Gyulu Szabóa |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Revízie
|
121,80 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
|
|
REVIZIE TI |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
stravná karta
|
3 494,50 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
28.05.2025 |
|
|
UP Slovensko |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
Mobil
|
42,06 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
|
O2 |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
Prenájom kopírky
|
67,70 |
s DPH |
022024
|
17.06.2025 |
|
|
Yhman |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Softvér
|
398,00 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
|
|
ASC agenda |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
Služby
|
12,00 |
s DPH |
VK/09/09452
|
19.06.2025 |
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
BOZP
|
120,00 |
s DPH |
082025
|
19.06.2025 |
|
|
Ing.Marta Szucs Gaál |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
Vodné vyúčtovanie
|
207,91 |
s DPH |
2/10000227285
|
23.06.2025 |
|
|
Západoslovenské vodárne |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
Stočné-vyúčtovanie
|
47,56 |
s DPH |
2/10000227284
|
23.06.2025 |
|
|
Západoslovenské vodárne |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
Vodné
|
30,00 |
s DPH |
2/10000227285
|
23.06.2025 |
|
|
Západoslovenské vodárne |
Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová |
riaditeľka SŠ |
04.09.2025 |