|
|
Faktúra |
91
|
Prenájom kopírky
|
26,42 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
|
|
Yhman |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Materiál
|
40,30 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
|
|
|
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
Stravovanie žiakov
|
414,10 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
|
|
SŠ Dun.Streda |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006252
|
Softvér
|
289,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
|
|
aSc agenda |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
Poistenie
|
620,39 |
s DPH |
8093351902
|
02.07.2024 |
|
|
ČSOB |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2504005675
|
Bezpečnostná služba
|
70,80 |
s DPH |
JSS-002494.00
|
07.10.2024 |
|
|
JABLOTRON |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7411017017
|
stravná karta
|
2 619,00 |
s DPH |
PAN_EK_21940-1
|
29.10.2024 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202410039
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
|
PD Hrušov |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1000382424
|
Pracovná obuv a pomôcky
|
159,70 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
|
|
Dual BP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
945955
|
Učebnice
|
991,95 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
|
|
Preškoly |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024119601
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
|
|
icv Košice |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12400474
|
Prenájom kopírky
|
100,00 |
s DPH |
022024
|
14.10.2024 |
|
|
Yhman |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
004624
|
Stravovanie žiakov
|
535,20 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
|
|
SŠ Dun.Streda |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
84367104
|
Mobil
|
51,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
|
|
O2 |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1400431
|
Softvér
|
253,20 |
s DPH |
022024
|
04.10.2024 |
|
|
Yhman |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
918086
|
Učebnice
|
1 100,70 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
|
|
Preškoly |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1191492937
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
|
MEGGE |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8152260474
|
Plyn
|
600,00 |
s DPH |
9104151625
|
01.10.2024 |
|
|
SPP |
Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda |
Mgr. Ráczová Andrea |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |