Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8659588021 Plyn 545,00 s DPH 9104151625 02.05.2023 SPP Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea Riad.školy 09.06.2023
Faktúra 133 Plyn 600,00 s DPH 9104151625 01.11.2024 SPP Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 20.02.2025
Faktúra 8122098847 Plyn 600,00 s DPH 9104151625 02.05.2024 SPP Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 05.06.2024
Faktúra 4 Nedoplatok plyn-2023 744,12 s DPH 9104151625 15.01.2024 SPP Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea riad.školy 16.02.2024
Faktúra 30 Plyn 260,00 s DPH 9104151625 01.04.2022 SPP Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 27.09.2022
Faktúra 156 Plyn 600,00 s DPH 9104151625 02.12.2024 SPP Špeciálna základná škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 20.02.2025
Faktúra 8122049707 Plyn 600,00 s DPH 9104151625 02.04.2024 SPP Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 15.05.2024
Faktúra 102 Plyn 300,00 s DPH 9104151625 10.11.2022 SPP Mgr. Ráczová Andrea Riaditeľka školy 08.12.2022
Faktúra 8131979750 Plyn 600,00 s DPH 9104151625 01.03.2024 SPP Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 08.04.2024
Faktúra 8131979750 Kúpna zmluva 0.- s DPH 9104151625 21.02.2024 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 08.04.2024
Faktúra 80 Poistenie 620,39 s DPH 8093351902 02.07.2024 ČSOB Špeciálna základná škola, Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová Andrea riaditeľka školy 07.08.2024
Faktúra 57 Softvér 221,40 s DPH 7/2025 10.04.2025 DIVES Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová riaditeľka SŠ 12.05.2025
Faktúra 84 Služby 110,70 s DPH 7/2025 02.06.2025 DIVES Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Mgr. Ráczová riaditeľka SŠ 04.09.2025
Faktúra 95 Vodné vyúčtovanie 207,91 s DPH 2/10000227285 23.06.2025 Západoslovenské vodárne Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Mgr. Ráczová riaditeľka SŠ 04.09.2025
Faktúra 99 Vodné 30,00 s DPH 2/10000227285 23.06.2025 Západoslovenské vodárne Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Mgr. Ráczová riaditeľka SŠ 04.09.2025
Faktúra 115 Vodné 30,00 s DPH 2/10000227285 23.06.2025 Západoslovenské vodárne Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Mgr. Ráczová riaditeľka SŠ 04.09.2025
Faktúra 27 Vodné 30,00 s DPH 2/10000227285 15.03.2025 ZsV Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová riaditeľka SŠ 14.04.2025
Faktúra 145 Stočné 25,00 s DPH 2/10000227284 10.10.2025 ZsV Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová riaditeľka SŠ 05.11.2025
Faktúra 116 Stočné 25,00 s DPH 2/10000227284 23.06.2025 Západoslovenské vodárne Spojená škola,Ádorská 35,Dunajská Streda Mgr. Ráczová riaditeľka SŠ 04.09.2025
Faktúra 31 Stočné 25,00 s DPH 2/10000227284 15.03.2025 ZsV Spojená škola , Ádorská 35, 92901 Dunajská Streda Mgr. Ráczová riaditeľka SŠ 14.04.2025
zobrazené záznamy: 101-120/555